攀枝花市信访局2023年预算情况说明(单位)
来源:攀枝花市信访局 发布时间:2023-02-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市信访局
2023年单位预算
目录
第一部分 攀枝花市信访局概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 攀枝花市信访局2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 攀枝花市信访局概况
一、职能简介
1.认真贯彻中央、省、市关于新时代人民信访工作的方针政策,全面贯彻《信访工作条例》,规范信访工作行为,畅通信访渠道,反映社情民意。
2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
3承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
4.协调处理重要信访事项。
5.督促检查信访事项的处理。
6.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
7.对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
8.承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。
9.承担市委、市政府和上级信访部门批办、交办的其他工作。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、2023年重点工作
1.深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神。通过召开党组会、党组理论中心组学习会、干部职工大会、“三会一课”及信访系统视频会等形式,组织全市信访干部深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神,结合学习宣传《信访工作条例》,认真履行“为民解难、为党分忧”的政治责任,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.抓源头治理和基层基础。紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略,充分发挥信访工作了解社情民意和为政得失的重要窗口作用,及时提出有针对性的政策建议,为市委市政府决策提供参考。深化巩固“人民满意窗口”创建成果,有效发挥乡镇(街道)信访联席会议作用,持续推进“全国信访工作示范县”创建活动。高度重视并认真办理初信初访初投信访事项,大力开展“马上办、限时办、盯着办”活动,确保信访事项及时受理率、按期答复率均实现100%。加强信访与诉讼、仲裁、行政复议等其他法定纠纷解决途径的衔接,建立信访与人民调解、行政调解、司法调解等联动机制。常态化推行领导干部接访下访工作,更好推动信访矛盾纠纷就地解决,进一步遏制信访增量。
3.加大治理重复信访化解信访积案力度。针对重点人员和还未化解的重点问题,继续落实“一人一策、一人一专班”工作机制,有效推动重点信访问题解决,减少信访存量。全面总结重复信访治理专项工作经验做法,健全信访矛盾多元预防化解综合机制,推进重复信访治理常态化制度化,坚决有力维护群众合法权益和社会和谐稳定。
4.推进信访治理体系和治理能力现代化。围绕推进信访工作现代化,进一步深化信访制度改革,依托国投平台、省投平台、省委书记信箱、省长信箱、市长信箱等网上信访投诉平台,全面畅通并拓宽网上信访渠道,深度利用数据资源,运用好四川省信访信息系统和攀枝花“智慧信访”平台,优化升级市、县两级视频接访调度系统。坚持和发展新时代“枫桥经验”,推行“县(区)统筹、乡(镇)负责、村(社区)为主”治理工作模式,在县(区)、乡镇(街道)大力推广部门联合接访、律师参与接访工作机制,实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。坚持把全面从严治党要求落到实处,自觉遵守党的各项规章制度,推动建设高素质专业化的信访干部队伍。全面抓好信访考核工作,确保高质量完成上级下达的信访各项目标任务。
第二部分 攀枝花市信访局
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入466.25万元;支出包括:一般公共服务支出343.36万元、社会保障和就业支出59.72万元、卫生健康支出30.53万元、住房保障支出32.64万元。市信访局2023年收支预算总数466.25万元,比2022年收支预算总数增加108.56万元,主要原因是人员及项目的增加。
(一)收入预算情况
市信访局2023年收入预算466.25万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入466.25万元,占100%。
(二)支出预算情况
市信访局2023年支出预算466.25万元,其中:基本支出451.25万元,占96.78%;项目支出15万元,占3.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市信访局2023年财政拨款收支预算总数466.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加108.56万元,主要原因是人员及项目的增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入466.25万元;支出包括:一般公共服务支出343.36万元、社会保障和就业支出59.72万元、卫生健康支出30.53万元、住房保障支出32.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市信访局2023年一般公共预算当年拨款466.25万元,比2022年预算数增加108.56万元,主要原因是增加了3名全额拨款的事业人员,同时将信息系统维护费、物业管理费等刚需项目纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出343.36万元,占73.64%;社会保障和就业支出59.72万元,占12.81%;卫生健康支出30.53万元,占6.55%;住房保障支出32.64万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)2023年预算数为213.89万元,主要用于:行政人员及86号文聘用人员工资、保险及其他工资福利以及办公经费支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为2万元,主要用于:物业管理费的支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)信访事务(项)2023年预算数为13万元,主要用于:信息系统维护及日常业务运行等。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项)2023年预算数为114.47万元,主要用于事业人员工资、保险及其他工资福利等。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为19.37万元,主要用于:退休人员退休费、福利费、医疗补助等。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为40.34万元,主要用于:在职人员养老保险缴费。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为13.59万元,主要用于:行政人员的基本医疗保险缴费。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为7.36万元,主要用于:事业人员的基本医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为1.6万元,主要用于:在职人员的医疗补助缴费。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为7.98万元,主要用于:在职人员的补充医保缴费。
11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算数为32.64万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市信访局2023年一般公共预算基本支出451.25万元,其中:
人员经费394.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费56.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元,其中:公务接待费0.51万元,公务用车运行维护费1.3万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
(一)公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按照厉行节约、过紧日子的相关要求进行压减。
2023年公务接待费计划用于接待上级信访督导检查组来攀督导检查信访工作或者其他地市州信访部门来攀调研信访工作。
(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是加强对公车使用管理,严格控制公务用车的使用。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费1.3万元,用于1辆公务用车计划用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障信访业务、乡村振兴、社区包保等工作开展。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
市信访局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明
市信访局2023年无此项经费预算安排。
(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
市信访局2023年无此项经费预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
市信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
市信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2023年,市信访局机关运行经费财政拨款预算为56.39万元,比2022年预算增加8.98万元,增长18.94%。主要原因是人员及项目增加。
(二)政府采购情况
市信访局2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,市信访局所属各预算单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年市信访局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算15万元。其中:运转类项目1个,涉及预算2万元;特定目标类项目2个,涉及预算13万元。因项目内容涉密,不予公开。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表